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365体育投注亚洲2016年度部门决算

AC2101000-2017-006
2017年8月24日 16:28
来源:市外办  
 

第一部分   365体育投注亚洲概况

    一、主要职能

    365体育投注亚洲既是市政府组成部门,又是市委及其外事工作领导小组的工作机构。主要职能包括:

    1、贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本市实际,研究起草外事工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。

    2、负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作;负责安排市领导参加非经贸外事活动。

    3、负责本市与国外友好城市、友好省(州、府、大区、县)交往活动的组织工作;指导本市外事接待、民间对外交往及涉外参观点建设工作。

    4、负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作;根据有关规定,审批或审核有关部门派遣的出国及赴香港、澳门特别行政区团组和人员工作;负责办理因公出国人员的护照和申办签证及因公人员赴香港、澳门特别行政区的通行证的签发及签注工作;负责办理市领导出访报批等事宜;负责本市对外邀请管理工作,以及香港、澳门特别行政区政府同本市的交往事宜,按授权核发外国人来沪的签证通知函电。

    5、负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务;负责对外国驻沪新闻机构和外国记者的管理,审批和组织短期来沪外国记者的采访活动;负责处理或协助处理本市重大的涉外事件。

    6、负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜,协调重要外事和涉外活动;根据有关规定,审核或审批在本市举行的重要国际会议工作;协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜;会同有关部门做好在沪外国人士的管理及对外国友好人士的表彰、奖励工作。

    7、负责协调涉外安全事务工作,牵头负责协调境外非政府组织在沪活动的管理和本市民间组织涉外活动的管理工作;协助做好有关涉外安全事务。

    8、指导有关外事工作机构的业务工作;负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作;监督、检查外事纪律的执行情况,协助有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件;会同有关部门表彰外事系统的先进单位和个人。

    9、管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。

    10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

    11、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

    二、部门决算单位构成

    从预算单位构成看,365体育投注亚洲部门决算包括:365体育投注亚洲本级决算和下属三家事业单位决算。

    纳入365体育投注亚洲2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

365体育投注亚洲(本级)

 

2

上海市护照签证受理中心

 

3

上海市外事翻译室

 

4

上海日本研究交流中心

 

 

                                         

第二部分   365体育投注亚洲

2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表   

                                             单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 8,287.1

一、一般公共服务支出

6,089.22

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 0

三、国防支出

 

三、事业收入

 0

四、公共安全支出

 

四、经营收入

0

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 14.69

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 860.37

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 367.19

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

984.16

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 8,301.79

本年支出合计

8,300.93

用事业基金弥补收支差额

10.41

结余分配

0.01

年初结转和结余

 360.58

年末结转和结余

 371.84

总计

 8,672.77

总计

8,672.77

 

 

2016年度收入决算表  

                                                                           单位:万元

     项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合  计

8,301.79

8,287.10

 

 

 

 

14.69

201

 

 

一般公共服务支出

6,089.94

6,075.25

 

 

 

 

14.69

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,089.94

6,075.25

 

 

 

 

14.69

201

03

01

行政运行

5,163.51

5,155.07

 

 

 

 

8.44

201

03

02

一般行政管理事务

88.67

88.67

 

 

 

 

 

201

03

50

事业运行

837.75

831.51

 

 

 

 

6.25

208

 

 

社会保障和就业支出

860.37

860.37

 

 

 

 

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

860.37

860.37

 

 

 

 

0.00

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

206.77

206.77

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

473.04

473.04

 

 

 

 

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

64.49

64.49

 

 

 

 

0.00

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

116.06

116.06

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

367.33

367.33

 

 

 

 

0.00

210

05

 

医疗保障

360.13

360.13

 

 

 

 

0.00

210

05

01

行政单位医疗

295.27

295.27

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

64.86

64.86

 

 

 

 

0.00

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

984.16

984.16

 

 

 

 

0.00

221

02

 

住房改革支出

984.16

984.16

 

 

 

 

0.00

221

02

01

住房公积金

317.41

317.41

 

 

 

 

0.00

221

02

03

购房补贴

666.74

666.74

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

                                                              单位:万元

     项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

8,300.93

8,141.41

159.52

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

6,089.22

5,931.55

157.66

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,089.22

5,931.55

157.66

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

5,155.07

5,155.07

 

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

88.67

 

88.67

 

 

 

 

201

03

50

事业运行

845.47

776.48

68.99

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

860.37

858.51

1.86

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

860.37

858.51

1.86

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

206.77

206.77

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

473.04

473.04

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

64.49

64.49

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

116.06

114.20

1.86

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

367.19

367.19

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

359.99

359.99

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

295.27

295.27

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

64.72

64.72

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

984.16

984.16

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

984.16

984.16

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

317.41

317.41

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

666.74

666.74

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

                                                          单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,287.1

一、一般公共服务支出

 6,072.57

 6,072.57

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 860.37

860.37

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

367.19

367.19

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

984.16

984.16

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

8,287.1

本年支出合计

 8,284.28

8,284.28

 

年初财政拨款结转和结余

0.02

年末财政拨款结转和结余

2.84

 2.84

 

      一般公共预算财政拨款

0.02

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

8,287.12

总计

8,287.12

8,287.12

 

 

            

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                     单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

合  计

8,284.28

8,124.76

159.52

 

201

 

 

一般公共服务支出

6,072.57

5,914.91

157.66

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,072.57

5,914.91

157.66

 

201

03

01

行政运行

5,155.07

5,155.07

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

88.67

 

88.67

 

201

03

50

事业运行

828.82

759.83

68.99

 

208

 

 

社会保障和就业支出

860.37

858.51

1.86

 

208

05

 

行政事业单位离退休

860.37

858.51

1.86

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

206.77

206.77

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

473.04

473.04

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

64.49

64.49

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

116.06

114.20

1.86

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

367.19

367.19

 

 

210

05

 

医疗保障

359.99

359.99

 

 

210

05

01

行政单位医疗

295.27

295.27

 

 

210

05

02

事业单位医疗

64.72

64.72

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

221

 

 

住房保障支出

984.16

984.16

 

 

221

02

 

住房改革支出

984.16

984.16

 

 

221

02

01

住房公积金

317.41

317.41

 

 

221

02

03

购房补贴

666.74

666.74

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                 单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

4,671.7

4,671.7

 

301

01

  基本工资

782.13

782.13

 

301

02

  津贴补贴

1,404.74

1,404.74

 

301

03

  奖金

960.93

960.93

 

301

04

  其他社会保障缴费

448.08

448.08

 

301

06

  伙食补助费

0

0

 

301

07

  绩效工资

382.84

382.84

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

473.04

 473.04

 

301

09

  职业年金缴费

64.49

 64.49

 

301

99

  其他工资福利支出

155.45

155.45

 

302

 

商品和服务支出

2,059.19

 

2,059.19

302

01

  办公费

99.37

 

99.37

302

02

  印刷费

0.09

 

 0.09

302

03

  咨询费

0

 

0

302

04

  手续费

0.54

 

0.54

302

05

  水费

4.98

 

4.98

302

06

  电费

21.64

 

21.64

302

07

  邮电费

65.19

 

 65.19

302

08

  取暖费

0

 

0

302

09

  物业管理费

186.41

 

186.41

302

11

  差旅费

12.38

 

12.38

302

12

  因公出国(境)费用

 1.95

 

1.95

302

13

  维修(护)费

118.17

 

 118.17

302

14

  租赁费

770.84

 

770.84

302

15

  会议费

3.67

 

3.67

302

16

  培训费

7.56

 

7.56

302

17

  公务接待费

7.1

 

7.1

302

18

  专用材料费

0

 

0

302

24

  被装购置费

0

 

0

302

25

  专用燃料费

0

 

0

302

26

  劳务费

219.56

 

 219.56

302

27

  委托业务费

0

 

0

302

28

  工会经费

61.07

 

61.07

302

29

  福利费

72.58

 

72.58

302

31

  公务用车运行维护费

57.59

 

57.59

302

39

  其他交通费用

209.87

 

209.87

302

40

  税金及附加费用

0

 

0

302

99

  其他商品和服务支出

138.62

 

138.62

303

 

对个人和家庭的补助

1,308.34

1,308.34

 

303

01

  离休费

213.61

213.61

 

303

02

  退休费

47.9

47.9

 

303

03

  退职(役)费

0

0

 

303

04

  抚恤金

59.46

59.46

 

303

05

  生活补助

1.39

1.39

 

303

07

  医疗费

0

0

 

303

08

  助学金

0

0

 

303

09

  奖励金

0

0

 

303

11

  住房公积金

317.41

317.41

 

303

12

  提租补贴

0

0

 

303

13

  购房补贴

666.74

666.74

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

1.82

1.82

 

310

 

其他资本性支出

85.54

 

85.54

310

02

  办公设备购置

83.59

 

83.59

310

03

  专用设备购置

1.95

 

1.95

310

07

  信息网络及软件购置更新

0

 

0

310

13

  公务用车购置

0

 

 0

310

19

  其他交通工具购置

0

 

0

310

99

  其他资本性支出

0

 

0

合计

8,124.76

5,980.04

2,144.72

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                                                                                                                                                    单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 1,982.49

162.55

66.64

36

1.95

90.4

57.59

0

0

90.4

57.59

36.15

7.1

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

                     单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

 

 

 

 

 
             

 

注:365体育投注亚洲2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  365体育投注亚洲2016年度部门决算情况说明

    一、关于365体育投注亚洲2016年度收入支出总体情况说明

    365体育投注亚洲2016年度收入总计为8,672.77万元、支出总计为8,672.77万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1,181.77万元。主要原因:人员经费支出增加。

    二、关于365体育投注亚洲2016年度收入决算情况说明

    365体育投注亚洲2016年度收入合计8,301.79万元,其中:财政拨款收入8,287.10万元,占99.82%;其他收入14.69万元,占0.18%。

    三、关于365体育投注亚洲2016年度支出决算情况说明

    365体育投注亚洲2016年度支出合计8,300.93万元,其中:基本支出8,141.41万元,占98.08%;项目支出159.52万元,占1.92%。

    四、关于365体育投注亚洲2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

    365体育投注亚洲2016年度财政拨款收支总决算8,287.12万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加876.40万元,增长11.83%。主要原因:人员经费支出增加。

    五、关于365体育投注亚洲2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

    365体育投注亚洲2016年度一般公共预算财政拨款支出8,284.28万元,占本年支出合计的99.80%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加873.56万元,增长11.79%。主要原因:人员经费支出增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    365体育投注亚洲2016年度一般公共预算财政拨款支出8,284.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)6,072.57万元,占73.30%;社会保障和就业支出(类)860.37万元,占10.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)367.19万元,占4.43%;住房保障支出(类)984.16万元,占11.88%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    365体育投注亚洲2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,644.76万元,支出决算为8,284.28万元,完成年初预算的108.37%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员经费支出增加。其中:

    1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)5,155.07万元。主要用于:行政单位工资福利等人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费等支出。年初预算为5,604.84万元,支出决算为5,155.07万元,完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因:部分公用经费预算未执行完以及政策调整,即原包含在人员支出预算中的基本养老保险缴费支出,在决算时单列核算。

    2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)88.67万元。主要用于:行政单位业务需要所发生项目经费支出。年初预算为60.57万元,支出决算为88.67万元,完成年初预算的146.39%。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。

    3、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)828.82万元。主要用于:事业单位业务需要所发生项目经费支出。年初预算为983.40万元,支出决算为828.82万元,完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因:部分公用经费预算未执行完。

    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)206.77万元。主要用于:行政单位离退休人员按照国家规定发放津补贴等。年初预算为198.13万元,支出决算为206.77万元,完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因:预算发生调整。

    5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)473.04万元。主要用于:缴纳事业单位职工基本养老保险支出。年初预算为0万元,支出决算为473.04万元。决算数大于预算数的主要原因:政策调整,原该包含在人员支出预算中的基本养老保险缴费支出,在决算时单列核算。

    6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)64.49万元。主要用于:缴纳事业单位职工职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为64.49万元。决算数大于预算数的主要原因:政策调整,本年度新增职业年金缴费支出项目。

    7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)116.06万元。主要用于:行政单位离退休人员按照国家规定提取和支付的福利费、活动费等。年初预算为116.74万元,支出决算为116.06万元,完成年初预算的99.42%。

    8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)295.27万元。主要用于:缴纳行政单位在职人员医疗保险。年初预算为389.70万元,支出决算为295.27万元,完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因:部分预算未执行完。

    9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)64.72万元。主要用于:缴纳事业单位在职人员医疗保险。年初预算为68.84万元,支出决算为64.72万元,完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因:部分预算未执行完。

    10、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)7.20万元。主要用于:行政单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100%。

    11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)317.41万元。主要用于:在职人员的住房公积金支出。年初预算为215.34万元,支出决算为317.41万元,完成年初预算的147.40%。决算数大于预算数的主要原因:本年度行政单位新增“补充公积金”支出项。

    12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)666.74万元。主要用于:在职人员的购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为666.74万元。决算数大于预算数的主要原因:政策调整,新增“购房补贴”支出项。

    六、关于365体育投注亚洲2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    365体育投注亚洲2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8,124.76万元,包括人员经费5,980.04万元,公用经费2,144.72万元。基本支出中:

    1、工资福利支出4,671.70万元,主要用于:基本工资782.13万元、津贴补贴1,404.74万元、奖金960.93万元、其他社会保障缴费448.08万元、绩效工资382.84万元、基本养老保险缴费473.04万元及其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出2,059.19万元,主要用于:办公费99.37万元、邮电费65.19万元、物业管理费186.41万元、维修(护)费118.17万元、租赁费770.84万元、劳务费219.56万元、工会经费61.07万元、福利费72.58万元及其他商品和服务支出等。

    3、对个人和家庭的补助1,308.34万元,主要用于:离退休费261.51万元、抚恤金59.46万元、住房公积金317.41万元及购房补贴666.74万元等。

    4、其他资本性支出85.54万元,主要用于:办公设备购置。

    七、关于365体育投注亚洲2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    365体育投注亚洲2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为162.55万元,支出决算为66.64万元,完成预算的41%,其中:因公出国(境)费决算为1.95万元,完成预算的5.42%;公务用车购置及运行维护费支出决算为57.59万元,完成预算的63.71%;公务接待费支出决算为7.10万元,完成预算的19.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:业务量减少以及加强对“三公”经费支出的严格控制。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少30.85万元,降低15.95%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.95万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.91万元,降低35.65%;公务接待费支出决算减少0.27万元,降低3.66%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度出访团组增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度实行车改上缴部分车辆,相应运行维护费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.95万元,占2.93%;公务用车购置及运行维护费支出决算57.59万元,占86.42%;公务接待费支出决算7.10万元,占10.65%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费支出1.95万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:旅费及境外食宿费。

    2、公务用车购置及运行维护费支出57.59万元。其中:

    公务用车购置支出为0万元。

    公务用车运行维护支出57.59万元。主要用于公务车辆的保险费、燃料费、过路过桥费和停车费支出等。2016年,365体育投注亚洲所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

    3、公务接待费支出7.10万元。其中:

    国内公务接待支出7.10万(含外宾接待支出0万元)。主要用于招待中央部门及外省市单位工作餐、交通费等支出,本年度公务接待共59批次、410人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

    八、关于365体育投注亚洲2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    365体育投注亚洲2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    365体育投注亚洲2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度365体育投注亚洲机关运行经费支出1,982.49万,比2015年度减少165.45万元,降低7.70%。主要原因是本年度维修(护)费、车贴等支出减少。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)318.53万元,其中:货物采购金额87.90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额230.63万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日,365体育投注亚洲共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    365体育投注亚洲2016年度未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分   名词解释

    无。